目錄
第一部分:單位概況
第二部分:廣西科技大學第一附屬醫院2025年單位預算情況
說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:廣西科技大學第一附屬醫院2025年單位預算公開
報表
第一部分:廣西科技大學第一附屬醫院概況
一、主要職能
廣西科技大學第一附屬醫院(第一臨床醫學院)是一所集醫療、預防保健、康復、科研、教學為一體的國家三級甲等綜合醫院。醫院主要職能包括提供全面的醫療服務,開展各類疑難復雜手術,同時承擔急危重癥救治任務,推進五大急救中心建設,打造區域醫學診療中心。醫院還注重科研創新,建有廣西帕金森病診治重點實驗室等科研平臺,推動醫學技術發展。
在教學方面,醫院承擔臨床醫學、康復治療學、口腔醫學等專業的教學任務,培養適應衛生健康事業發展需求的高素質應用型醫學人才。醫院推行多學科聯合診療模式(MDT),優化診療流程,提升醫療服務水平。
此外,醫院擁有先進的醫療設備,具備強大的疑難危急重癥診療能力,服務范圍覆蓋桂中地區,為區域醫療健康事業提供重要支撐。
二、機構設置情況
我院設有臨床科室、醫技科室和行政職能部門。
臨床科室有預防保健科、呼吸內科、神經內科一病區、神經內科二病區、心血管內科、消化內科、內分泌科、腎內科、風濕免疫科、康復醫學科、神經外科、普外科一病區(胃腸、肛腸)、普外科二病區(肝膽胰脾、甲狀腺)、普外科三病區(乳腺)、胸心血管外科、骨科一病區(關節與創傷病區)、骨科二病區(脊柱與創傷病區)、泌尿外科、婦科一病區、婦科二病區、產科、兒科、新生兒專業病房、兒童保健科、急診科、腫瘤科、血液內科、感染性疾病科、麻醉科手術室、疼痛科、重癥醫學科、全科醫學科、眼科、中醫科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、皮膚科、感染性疾病科、醫療美容整形外科、精神科(門診)、臨床營養科、健康體檢管理中心,共42個。
醫技科室有放射診斷科、醫學檢驗科、臨床輸血科、超聲醫學科、心腦電生理科、臨床病理科、藥學部(藥物臨床試驗機構辦公室)、消毒供應中心,共8個。
職能部門有黨委辦公室、宣傳科、紀委辦監察室、團委、醫院辦公室、工會、離退休職工管理辦公室、人事科、醫務科、醫療質量控制管理科、醫患關系協調辦公室(行風辦)、醫院感染管理科、病案管理科、護理部、教學科、住院醫師規范化培訓管理科、臨床技能教學及培訓中心、科教科(科學研究中心實驗室)、國有資產管理科(招投標管理辦公室)、財務科、審計科、醫院質量管理辦公室、醫療保險管理辦公室、信息科、醫聯體服務部、基建科、消防安全保衛科、總務科、醫學裝備科、耗材管理科、門診部,共31個。
另外還設有社區衛生服務中心1個。
第二部分:廣西科技大學第一附屬醫院2025年單位預算情況說明
一、單位預算收支增減變化情況說明
我單位2025年總收入47,819.96萬元,總支出47,819.96萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。總收入較上年增加3,593.03萬元,增長8.12%。總支出較上年增加3,593.03萬元,增長8.12%。
二、單位預算收入總體情況說明
我單位2025年總收入47,819.96萬元,較上年增加3,593.03萬元,增長8.12%,主要原因是2025年銀行貸款收入比上年增加2,000萬元。其中:
(一)一般公共預算撥款收入1,213.84萬元,同比減少259.79萬元,下降17.63%。
(二)事業收入42,000.00萬元,同比增加2,000.00萬元,增長5.00%。
(三)其他收入4,606.12萬元,同比增加1,852.82萬元,增長67.29%。
三、單位預算支出總體情況說明
我單位2025年總支出47,819.96萬元,較上年增加3,593.03萬元,增長8.12%。增長的原因是上年藥品和衛材預算偏低,與實際執行有偏差,本年根據實際情況進行了調整。主要包括:基本支出預算8,104.38萬元,占支出總預算16.95%,同比減少4,670.36萬元,下降36.56%;項目支出39,715.58萬元,占支出總預算83.05%,同比增加8,263.39萬元,增長26.27%。
四、政府性基金預算支出情況說明
我單位2025年無政府性基金預算
五、國有資本經營預算支出情況說明
我單位2025年無國有資本經營預算
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我單位2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,與上年持平。具體如下:
(一)因公出國(境)費2025年預算安排0萬元,與上年持平。
(二)公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元,與上年持平
(三)公務接待費2025年預算安排0萬元,與上年持平。
七、事業單位相關運行經費安排情況說明
我單位事業單位運行經費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。我單位2025年事業單位運行經費預算21,663.35萬元,較上年增加8,413.96萬元,增長63.50%,增長的主要原因是上年藥品和衛材預算偏低,與實際執行有偏差,本年根據實際情況進行了調整。
八、政府采購預算安排情況說明
2025年政府采購預算總金額6,213.55萬元。其中:貨物類采購預算5,153.37萬元,工程類采購預算300.00萬元,服務類采購預算760.18萬元。
九、國有資產占用情況說明。
2025年核定公務用車編制為18輛,實有車輛7輛,其中:公務用車3輛,救護車4輛。
十、預算績效目標情況說明
(一)我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及自治區本級項目27個,預算資金39,715.58萬元;對下轉移支付項目0個,預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表(敏感涉密項目除外)。
(二)重點項目預算績效目標說明。
項目名稱 |
預算數 (萬元) |
績效目標 |
中央財政醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)補助資金 |
377.4 |
1.住院醫師規范化培訓項目:根據國家衛生健康委下達的任務指標,完成住院醫師規范化培訓學員招收任務,招收完成率達90%。 2.萬名醫師支援農村工程項目:根據對方單位的需求,我院不定期組織專家團隊完成下基層單位幫扶及交流、派駐專家及技術骨干到基層單位幫扶、免費接收基層單位醫務人員到我院進修學習、每月均組織專家到基層單位開展技術幫扶、為醫務人員培訓、專家查房、會診、小講課、義診等工作。 |
公立醫院取消藥品加成補償經費 |
164.33 |
區直公立醫院全面取消藥品加成,醫院醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占醫療收入的比例不高于上一年。 |
第三部分:名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務互動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、事業單位相關運行經費:為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分:廣西科技大學第一附屬醫院2025年預算公開報表
一、表1 單位收支總體情況表
二、表2 單位收入總體情況表
三、表3 單位支出總體情況表
四、表4 財政撥款收支總體情況表
五、表5 一般公共預算支出情況表
六、表6 一般公共預算基本支出情況表
七、表7 財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、表8 政府性基金預算支出情況表
九、表9 國有資本經營預算支出情況表
十、表10 自治區本級項目績效目標公開表
十一、表11 對下轉移支付項目績效目標公開表